正文内容
设备检查整改情况范文
来源:盘古文库
作者:莲生三十二
2025-09-19
1

设备检查整改情况范文第1篇

为切实加强学校安全工作,针对县教育局给我校提出的安全整改意见, 我校结合上级的有关要求,近日,进行了一次细致详实的安全隐患整改工作,整改情况如下:

一、在县教育局对我校的安全检查中,发现我校教学楼楼道无应急灯,此后我校现已购买8个应急灯并安装在教学楼道内,完全可以保障在停电情况下,楼道照明通畅。

二、在教学楼道内发现我校疏散标识少,我校现在楼道内张贴大量疏散标识,已达到校园安全标准。

三、发现在一楼、二楼楼层灭火器旁边无张贴灭火器责任人,现已安排我校两名年轻教师分别负责一楼、二楼消防安全,且与她们签定消防安全责任书。为了对突发性火灾的控制和有效遏制,我校又新增四只干粉灭火器,装配在一楼和二楼楼道,并且定期检查灭火器的灭火功能,通过培训使每一个教师能正确使用灭火器。

四、门卫室发现缺省两个登记表,现已补齐。并认真登记。

加强对学生的安全教育,为师生创设一个安全的学习环境和生活环境,高高兴兴上学来,安安全全回家去,一直是我们的办学宗旨,承接此次县科教局安全检查的东风,力争让我校的安全工作再上一个新台阶。

天镇县第六小学

设备检查整改情况范文第2篇

按照区财政局财务工作检查的要求,和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。

一、 及时补全原始凭证

对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对,并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查,做了细致的分析,及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。

二、 建立了严格的单位内部控制制度

针对检查中出现的财务章、名章的保管问题,我单位已经将两章分开保管,专人负责。还建立健全了单位内部控制制度,加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。

三、 今后财务工作

设备检查整改情况范文第3篇

广信整字[2012]16号

关于省联社太阴办事处对我县联社费用管理和网点

会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题

整改情况报告

省联社太阴办事处:

省联社太阴办事处依据省联社《关于对全省农村信用社开展会计财务管理基础工作检查的通知》(太信联办(2012)51号)要求,以何通达为组长的会计财务基础工作检查小组,于2012年8月5日至10日对我县联社、营业部及太和信用社2011年1月至2012年4月的会计财务基础工作及费用管理情况进行了检查,下达事实确认书3份。现将相关问题的整改情况报告如下:

一、县联社费用管理问题

1、科目摆放不合规现象普遍存在。如“其他营业外支出”科目中列支经警大队购车款8万元、各项补助及开门红16万元、防雷工程款12万元、银行业协会及金融管理办公室管理费6万元、ATM机安装费3万元、健身器材3万元等; “其他费用”中列支烟酒费19万元、加班补助费36万元;2011年10月31日购烟酒金额2410元在“公杂费”中列支;2011年11月9日 1

在“其他费用”中列支自助设备验收费用3600元;2011年12月12日安装电视监控及摄像机在“修理费”中列支,金额72500元。在“会议费”中列支的烟酒餐费均无会议签到册及相关会议文件。在“钞币运送费”及“差旅费”中列账IC油卡充值15万元,头寸押运已移交保安公司,油卡充值应列“交通工具耗用费”;“手续费支出”科目中列支不良贷款收回奖励30万元。

整改情况:已经过去的科目摆放不合规问题,对县联社机关相关人员进行了绩效工资考核处罚,对今年以来存在的类似问题已经进行了自查自究,并督促会计制票时一定要按照会计核算原则对号入座,不要摆错。

2、根据广北县联社费用管理办法有关规定,未严格执行“三签”制度。如发票张数多且金额小,均只在发票第一张上签字审批。2011年11月15日电子设备运转费14400元,无经手人、证明人签字;2011年12月12日在职工福利费中列支97744元,发票10张,审批人未签字。

整改情况:发票手续不全已经进行补火处理。对于上级主管部门统一购臵电子设备等费用发票,有些员工不愿当经手人、证明人,只能签经办人或在场人。

3、凭证要素不全、使用发票不合规。经查,2011年度凭证未盖附件章现象普遍存在,凭证装订未按日期顺序分类装订等。2011年7月29日成林出差附有差旅费报销单,未附差旅费发票,金额1508元。发票过期使用,2009年、2010年的发票还在使用。

整改情况:凭证装订未按日期顺序分类装订已经责令重新装订,未附差旅费发票、发票过期使用等问题已经扣当事人工资。

4、久悬应收应付款情况。(1)2008年12月3日黄林借款 2

23600元,收回贷款户本金自用70000元,现黄林已死亡;(2)2005年4月26日武文事故款65750元,信用社当事人现已死亡;(3)1998年至2009年各种押金未处理收回,共计12笔,金额10800元(入账日期及内容明细见复印件);(4)2010年1月27日垫付稽核罚款4200元未明确到人及时收回;(5)2008年4月8日垫付联社08年预购电费2000元未收回;(6)2007年12月7日严红房屋装修借款1120元未处理收回。

整改情况:久悬应收款情况都属于遗留问题,有待年底报损处理。

5、固定资产购臵不合规,如2011年购臵车辆两台,购臵金额均未控制在省联社批复金额之内,如2011年9月购臵工作用车32万元,省联社批复金额为20万元,超标12万元。

整改情况:购臵车辆两台,购臵金额均未控制在省联社批复金额之内,原因是车辆购臵附加费包含在内,超标金额已经向上级做检讨和说明,今后在购臵固定资产严格按照上级核定的标准执行不得突破。

6、账务冲正不合规, 如12月31日从职工工资、业务招待费、修理费、非货币性福利、低值易耗品摊销、会议费、差旅费等科目中合计冲正6万元在营业外支出非常损失科目中,而年终决算报表却反映在久悬未取款项支出中,实为手工调表。

整改情况:我们将本着勤俭节约办社宗旨打紧今年的开支。上年职工工资调整主要为了规避企业所得税,同时建议上级不要下达工资总额,否则,国税部门以上级下达的工资总额为标准超过部分调增征收企业所得税。

二、联社营业部会计基础存在的问题

1、大额款项登记簿上授权人员未及时签字确认,如2012年3月有36笔没有授权柜员的签章。

整改情况:大额款项授权人员已在核心系统及时指纹确认,有授权清单为证,手工填的大额款项登记簿上授权人以前没签的已补好。

2、查看2011年10月份14-19日的传票。(1)代理取现业务无代理人员的身份证核查记录,如10月14日周大海取现1000元,代理人石钦梦、10月15日存款人刘娜取现2000元,代理人谢洪等均无代理人身份证核查记录;(2)大额资金汇划未见上级部门的执行意见,如10月14日汇划到恒丰银行山东分行的42500万元、10月18日汇划到珠海华润银行的38158万元等10笔资金业务均无上级部门的执行意见书。

整改情况:无代理人身份证核查记录的已经进行了处罚,今年凡需提供身份证件的业务,对所提供的证件均进行了身份核查并打印核查结果,大额资金汇划严格执行逐级审批制度,已经打印清单交由领导审批,但全市检查不统一,这次检查要求填写审批单,我们认为只有在凭证和大额交易登记簿上签字为好,审批单一旦丢失就无依据可查。

3、查2012年1月1日-2012年4月30日挂失登记簿,并打印综合业务系统挂失登记簿共计133笔,其中1笔口挂未在挂失登记簿上登记,3笔挂失业务挂失登记簿上授权柜员未签字,3笔解挂业务挂失登记簿上授权柜员未签字。

整改情况:挂失业务方面,漏登的1笔口挂已补登好,授权柜员及时签字确认,没签的已签上。但是口挂还需要进一步完善,如通过服务热线口挂,省联社要及时通知全省各网点。

4、重要空白凭证管理不规范,实物未由同一尾箱柜员保管,如借款借据10180712-10180740计29份实物由信贷内勤保管、凭证工本费收费凭证1420252-1420275计24份实物由主办会计保管。

整改情况:主办会计、信贷内勤在核心系统都设计为授权主管,去年市办事处稽核交叉大检查要求我们分管分用,有利于控制案件,这次检查要求由同一人保管,我们照办,实物与尾箱由同一柜员保管。我们认为世界的的多样化,导致答案的不唯一性,只要有利于控案,按授权主管配臵的人数分管重要空白凭证也应该符合控案要求。

三、太和信用社会计基础存在的问题

1、大额款项登记簿上有登记人员与授权人员的签名字迹完全相同的现象,能明显看出授权人员的签名是由登记人员代签。

整改情况:大额款项授权人员已在核心系统及时指纹确认,有授权清单为证,手工填的大额款项登记簿上授权人代签已进行处罚。

2、查看2011年10月份1-15日的传票。(1)大额取现业务授权人员未在凭证上签名确认,如10月4日李林魁取现243500元、10月7日黄达更取现76000元、10月8日刘一玲取现77600元等;(2)代理取现业务无代理人身份证核查记录,如10月6日代理人贾红取现6400元,存款人为肖一华、10月7日代理人林正美取现10000元,存款人为陈好娥等;(3)开户业务无客户身份证核查记录,如:10月8日的周金良开户4000元、10月10日的孙解民开户1220元等;(4)取现业务取款人未在凭证上签名确认,如:10月15日周余华取现7500元、孙开华取现2500 5

元等;(5)操作人员为本人办理取现业务,如:10月5日操作员林同为本人取现700元。

整改情况:大额支付交易业务我联社从2012年元月1日起要求授权人员在凭证上签字,网点20万以上由主任签名确认,20万以下由会计签名确认。2011年手工填的大额支付交易款项登记簿基本齐全,未签字的已进行绩效考核处罚。

3、查看2012年1月1日至4月30日挂失登记簿,打印综合业务系统挂失登记簿共计挂失104笔,其中有7笔口头挂失未在挂失登记簿上登记,有3笔书面挂失未在挂失登记簿上登记。(1)挂失登记簿及挂失申请书内容登记不完整,受理记录及处理记录均未记载。(2)挂失补折由代理人办理的2笔。2012年1月16日苟关成存折挂失,2012年2月2日由代理人肖乙秀代理挂失补折取现,金额165.06元。2012年3月29日棠高梁存折挂失,2012年4月11日由王海云代理补折,金额542.4元。

整改情况:挂失登记簿及挂失申请书内容已经严格按要求登记完整,记载受理记录及处理记录,坚持原则,挂失补折、密码挂失、重臵必须由本人办理。2012年1月16日苟关成存折挂失,2012年2月2日由代理人肖乙秀代理挂失补折取现,金额165.06元。2012年3月29日棠高梁存折挂失,2012年4月11日由王海云代理补折,金额542.4元。经查苟关成、棠高梁卧病在床,均无完全民事行为能力,由村委会出具证明,我们认为属于合规办理业务。

4、重要空白凭证使用未及时核销。邮电手续费凭证2250126于2012年8月3日已使用,当日未及时核销。

整改情况:邮电手续费凭证2250126于2012年8月3日已 6

使用,未及时核销。邮电手续费凭证实际编号为225126,县联社凭证室下发时输入错误,当班柜员李阴多次销号均为凭证输入错误,又未及时向会计柜员、县联社汇报。现已及时按县联社下发时编号销号。

5、主任查库登记薄下面无柜员及机构轧差单等附件,查库登记薄上的库款余额与综合业务系统现金科目余额不符,如:2012年4月10日,查库登记薄上面记载687707元,当日现金科目余额为686706.67元,相差1000.33元,未注明长款原因。

整改情况:省联社未强烈要求查库登记薄下面一定要打印柜员及机构轧差单做附件,如果粘贴查库登记薄下有点累赘,检查组提出的这种做法我们认为是有利于核对,从2012年8月起主任、会计查库均已添加柜员及机构轧差单等。查库登记薄上的库款余额与综合业务系统现金科目余额不符,如:2012年4月10日,查库登记薄上面记载687707元,当日现金科目余额为686706.67元,相差1000.33元,未注明长款原因。经查,当日并未长款,为主任、会计轧差差错

6、查看2012年1-4月份对账单收回情况,应收回20张,已收回17张,有3张对账单未及时收回。

整改情况:该3张对账单均为已破产倒闭单位,已无法找到单位负责人、会计等,打算进行久悬户处理。

设备检查整改情况范文第4篇

一、网站概况

我中心现有网站一个,为“**”(**),独立网站服务器一台,托管于中国电信。网站日常事务由中心管理,广西经济杂志社具体负责 ,维护技术人员两名。网站建立了安全落实制度,明确了信息安全的主管领导和具体负责管护人员,严格执行计算机及网络的保密管理制度。专人负责保密管理,密码管理,对服务器享有独立使用权,计算机的用户名和开机密码为其专有,且规定严禁外泄。服务器按照要求安装了国产杀毒软件,加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面有效性。对于网站内容的发布,建立了审查制度,对不明确信息需交由中心副主任级以上的领导批示才可发布,对于涉密或涉嫌涉密信息不予发布。网站设有常规栏目20个,每日有固定人员对负责栏目进行日常更新,网站技术人员定期备份数据库,防止网站崩溃或受到攻击遭受不必要的损失。

二、存在的问题

1、无专项经费。中心财政依然无专项经费,网站现只有唯一一台服务器,任何原因导致服务器当机都无后备服务器用于应急使用,而现有服务器无购买任何防范攻击和黑客入侵的防范软件,安全系数非常低。为进一步提高和整合安全管理,因增加信息系统安全的建设、运行、维护等费用,并纳入到预算。

2、设备维护、更新不及时。要加大对线路、系统等的及时维护和保养,同时,针对信息技术飞速发展的特点,要加大更新力度。

3、安全工作的水平还有待提高。对信息安全的管护还处于初级水平,

提高安全工作的现代化水平,有利于我们进一步加强对计算机信息系统安全的防范和保密工作。加强内部培训,提高计算机应用水平。

4、工作机制有待 完善。创新安全工作机制,是信息工作新形势的必然要求,这有利于提高机关网络信息工作的运行效率,有利于办公秩序的进一步规范。

设备检查整改情况范文第5篇

整改报告

高平市市场和质量监督管理局于2016年10月13日对我公司进行了特种设备安全检查,现场共检查出5条问题:

1、未提供在用压力表、安全阀有效期内检定、检验证书;

2、未提供压力容器作业人员有效证件;

3、未提供在用起重机械使用登记证,有效期内校验报告;

4、未提供起重机械作业人员证件;

5、未提供应急演练相关见证资料。

针对以上5条问题,我公司成立了以矿长为组长的整改领导组:

组 长:赵千江

副组长:李进山 崔全龙 牛永忠 李 鹏 闫培斌 刘庆忠 崔晋国 靳 军 成 员:各科(队)正、副科(队)长 存在问题及整改措施:

1、未提供在用压力表、安全阀有效期内检定、检验证书;

整改措施:在规定期限内校验压力表、安全阀; 完成时间:2016年10月20日; 山西高平科兴高良煤业有限公司

整改情况:已对安全阀及压力表进行了校验、并及时进行了更换,安全阀校验报告暂未取回。

2、未提供压力容器作业人员有效证件; 整改措施:提供压力容器作业人员证件; 完成时间:2016年10月20日;

整改情况:已提供压力容器作业人员证件两个,压力容器管理人员证件一个。

3、未提供在用起重机械使用登记证,有效期内校验报告;

整改措施:提供起重机使用登记证,并在规定期限内校验起重机; 完成时间:2016年10月18日;

整改情况:已提供起重机械使用登记证,10月18日晋城特检所已对我矿起重机进行了校验,校验报告暂未取回。

4、未提供起重机械作业人员证件;

整改措施:起重机械作业人员到具备资质的培训机构进行培训,并取得特种作业证书,在未取得有效证书之前,严禁进行起重机械作业; 完成时间:2016年10月20日;

整改情况:已到晋城市质监局培训机构报名,暂未进行培训取得证书,未取得证书之前,不进行起重机械作业。 山西高平科兴高良煤业有限公司

5、未提供应急演练相关见证资料。

整改措施:根据应急救援相关要求进行应急演练; 完成时间:2016年10月16日;

整改情况:已于10月16日上午在公司压风机房进行了特种设备(压力容器)应急救援演练。

山西高平科兴高良煤业有限公司

二0一六年十月二十日

山西高平科兴高良煤业有限公司

整 改 报 告

设备检查整改情况范文第6篇

针对2011年8月17日监理单位安全检查记录提出的问题,整改情况如下:

1、职工宿舍内卫生已清理干净。整改人:王学涛、胡天广整改时间:2011年8月18日

2、14#楼西侧基坑边缘堆放的钢筋已经处理。整改人:胡天广整改时间:2011年8月18日

3、钢筋加工区箱体都有防雨措施。整改人:胡天广整改时间:2011年8月18日

4、禁止用钢管及木方代替架板进行施工,消除安全隐患。整改人:王学涛、胡天广整改时间:2011年8月18日

5、14#楼槽边防护栏杆已经加固。整改人:胡天广整改时间:2011年8月18日

6、钢筋等材料已按要求进行覆盖、都有标识牌。整改人:胡天广整改时间:2011年8月18日

施工单位负责人:

山东平安建设集团保利海德公馆项目部

2011-8-18

安全检查整改报告

工程名称:保利海德公馆三期工程

针对2011年7月13日监理单位安全检查记录提出的问题,整改情况如下:

1、邻舍内用电使用花线连接我方已撤除花线使用防水线已整改完毕。

整改人:胡天广、史勇整改时间:2011年7月14日

2、配电箱存在“一闸两机”现象,未做到三级配电,两级保护我方已按要求整改为一机一闸

整改人:胡天广、史振勇整改时间:2011年7月14日

3、发现施工用电电线未接插头直接插入插座

我方已拆除,控制使用整改时间:2011年7月13日

4、办公区个别配备的灭火器已失效

灭火器已经更换整改时间:2011年7月13日

施工单位负责人:

山东平安建设集团保利海德公馆项目部

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