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财务检查工作情况汇报范文
来源:盘古文库
作者:莲生三十二
2025-09-17
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财务检查工作情况汇报范文第1篇

一、预防为主、综合治理”的方针,以“治大隐患、防大事故”为目标,全力以赴打好春节安全生产工作攻坚战,根据冬季气候条件,制定保畅措施,完善雨、雪、雾恶劣天气应急预案,杜绝重特大安全事故发生,为春节营造安全良好的交通环境。现将西延分公司春节安全生产工作做以下汇报:

一、加强组织领导,认真安排春节安全工作

分公司高度重视春节道路保畅工作,站在讲政治、讲稳定、促发展的高度,进一步加强领导,明确责任,采取积极措施。分公司提早着手,召开安全生产工作会议,部署春节期间安全工作,进一步落实安全生产责任制,做到责任到岗、到人。分公司成立5个安全检查组,负责指挥协调各方面安全生产工作,对各个基层单位进行督促检查,对重点部位、重点区域重点检查,发现问题,要求限期整改。各管理所也积极安排春节安全生产工作,分析安全形势,制定安全预案,明确安全责任。

二、抓好宣传教育,确保春节期间安全稳定

分公司对春节期间的安全稳定生产工作高度重视,提早 1 准备,精心组织,多次以各种会议形式组织全体员工进行学习,提高员工安全意识。同时,积极了解员工思想动态,做好员工安全稳定工作,确保无重大上访事件发生。对路政、治超、养护、驾驶员、司炉工、水电工等重点岗位员工进行专项安全教育,严格按照操作规范工作,提高自我防范意识。

三、认真组织排查,将安全隐患消灭在萌芽状态 根据集团安委会下发•关于切实做好节日期间安全生产工作的通知‣(2010‟3号)及•关于春节之前集中开展安全生产大检查的通知‣(2010‟5号)两个文件,认真落实省厅1月14日召开全省交通运输系统安全生产大检查电视电话会议及1月18集团召开2010年安全生产工作会议精神,分公司及时下发文件,召开紧急会议,认真安排部署春节前安全生产大检查,督促各管理所、路政大队、养护部门开展自查。对桥梁、长达隧道、办公区重点部位重点检查,及时发现安全生产工作中存在的安全隐患,要求各单位节前针对查出的问题认真进行整改,不留死角,确保所管辖路段安全畅通。

结合所辖路段的特点制定了•西延分公司关于开展公路安全设施隐患排查工作指导意见‣下发到各个管理所,各单位根据•指导意见‣,对所辖路段进行了全面细致的排查,特别是对陡坡、急弯,隧道内、桥梁等重点位置,认真分析, 2 科学研究,与交警等相关部门充分交换意见,制定了针对性、操作性较强的措施消除各类安全生产隐患。

四、制定完善预案,做好各种突发事件的防范工作 按照集团公司安委会•关于落实†陕西省反恐怖重点目标防范检查指导意见‡的通知‣(陕高速安委发2009‟15号)要求,切实做好分公司的反恐怖防范工作,结合分公司反恐怖工作的实际,制定了•西延分公司反恐怖重点目标防范应急预案及工作措施‣。对危险源和重点部位实施24小时监控守护,明确责任人员,确保一旦发生突发事件,能够有效应对,妥善处置。严密防范重点区域重点部位,特别是对长大隧道和特大桥梁的监管,加强巡查频次和巡查力度,对重点部位,大隧道大桥梁落实了监管责任人。

五、预防为主,强化措施,保障道路安全畅通 春节期间,为确保冰雪天气道路保畅,遏制重特大事故,发生,分公司着重抓好以下方面工作:一是针对铜黄线交通量大,弯陡坡急,事故易发等情况,我们采取了增设坡长标志、视线诱导标志,施划震荡标线、安装警示灯等进行治理。二是完善了除雪防滑保畅应急预案,提高了可操作性,明确了重点防滑路段,细化了除雪、除冰方法。三是从信息上报、安全工作、值班制度、后勤保障、物资储备等方面做了详细的安排部署;四是加强与气象部门的联系,保证在第一时间获取重要的气象信息。五是切实加强冬季养护工作,快速处

3 理路面病害,修复损坏设施,结合天气特点,及时补充防滑物资,不断完善应急预案,保证道路安全畅通。六是加强路政巡查,全面及时掌握路况、恶劣天气及突发事故,在沿线可变情报板及时公布路况信息。加大巡查密度,及时修复损坏路产,及时清除路面障碍物,确保路面整洁,路况良好。七是加强与沿线交警部门的联系、全力配合交警部门对事故现场的处理,确保道路安全畅通。

春节期间,西延分公司将坚持“以人为本、安全第

一、预防为主”的方针,加强对安全生产工作的领导,不断提高各级安全生产的防范意识,确保春节期间安全生产态势持续稳定。

财务检查工作情况汇报范文第2篇

(一)根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:

1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司财务会计基础工作得到进一步提高,财务检查工作自查报告。

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报<深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷>(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

4、公司审计室按照工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。

(二)根据工作方案,本次专项活动开展情况如下:

1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告

2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。

3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。

4、按《工作方案》要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

5、审计室按照制定的审计计划,依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核,并就与财务控制相关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报,整改报告《财务检查工作自查报告》。

7、根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

二、自查内容、发现问题及整改措施

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此,提出以下整改措施、整改期限和整改责任人,认真加以落实:

(一)关于财务人员专业培训方面存在问题:会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施:财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划,同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限:2010年9月30日前,并长期坚持。

(二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题:(1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度,未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定;(2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款,缺乏可操作性。整改措施:根据《公司财务管理制度》等有关规定,拟定《公司财务负责人管理制度》,提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务管理制度》,对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求,制订出可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款,对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定,且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

(三)关于财务信息系统建设方面存在问题:财务人员对金蝶财务软件K3-V10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施:财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训,同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系,获得其技术指导和支持。

财务检查工作情况汇报范文第3篇

2009年财务年终检查工作方案

为全面提高我区社区卫生服务机构会计核算质量、严肃财经纪律,我中心将组织开展财务年终检查工作,以进一步规范各中心的财务管理行为。

一、组织实施:为确保本次财务检查工作的顺利实施,中心成立“财务检查工作小组”,由**副主任任检查组组长,财务科长***同志任副组长,委派会计***、***、***为成员。各社区卫生服务中心负责人、财务科长对本中心的财务检查工作负有组织、领导和监督的责任,并积极配合、支持财务检查工作小组按期完成财务检查任务。

二、检查内容:

(一)收支两条线管理工作;

(二)社区卫生服务机构领导年薪工作;

(三)2009年公共卫生专项经费使用情况;

(四)业务招待费及差旅费执行情况;

(五)固定资产、药品管理情况。

三、时间安排:拟定于2009年12月7日启动,至2009年12月11日结束,计划历时一周。

四、本次财务年终检查工作的目的是为了促进各社区卫生服务中心进一步规范财务管理行为,对在本次财务年终检查工作中

发现的存在违反国家财经法规或财务管理制度行为的单位和个人,将提请***局予以处理。

财务检查工作情况汇报范文第4篇

全区15个乡镇根据本地实际选择财务管理模式,其中6个乡镇选择了“乡镇代理”模式,9个乡镇选择了“集中办公”模式。各乡镇财政所、农经站在履行村财镇监管职能中发挥了较好的作用:一是加强了现金监管;二是实行了用款申报制度,杜绝新增债务;三是加强了会计基础工作。

二是落实财务公开制度,提高管理透明度。

从抽查情况看,各乡镇均建立了村、社***理财小组,各村社支出票据上均有***理财小组的签字或盖章;村、社财务能以广播、“明白墙”、发放收支一览表等形式一个月或一个季度公布一次,公开内容经***理财小组审核、确认后由村主任和***理财小组组长签名,报乡镇农经站审核认可后正式公布,工作总结《财务工作的检查》。

三是坚持按新的村集体经济组织会计制度处理账务。

财务检查工作情况汇报范文第5篇

(一)根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:

1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司财务会计基础工作得到进一步提高,

财务检查工作自查报告。

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[xx]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报

深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷

(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

4、公司审计室按照工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。

(二)根据工作方案,本次专项活动开展情况如下:关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[xx]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报

深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷

(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

4、公司审计室按照工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。

(二)根据工作方案,本次专项活动开展情况如下》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告

2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。

3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。

4、按《工作方案》要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

5、审计室按照制定的审计计划,依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核,并就与财务控制相关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报,

整改报告《财务检查工作自查报告》。

7、根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

二、自查内容、发现问题及整改措施

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此,提出以下整改措施、整改期限和整改责任人,认真加以落实:常见问题通报》分类整理、汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告

2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。

3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。

4、按《工作方案》要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

5、审计室按照制定的审计计划,依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核,并就与财务控制相关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报,

整改报告《财务检查工作自查报告》。

7、根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

二、自查内容、发现问题及整改措施

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此,提出以下整改措施、整改期限和整改责任人,认真加以落实》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;

(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;

(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款,缺乏可操作性。整改措施:公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款,缺乏可操作性。整改措施》等有关规定,拟定《公司财务负责人管理制度》,提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务管理制度》,对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求,制订出可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款,对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定,且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

(三)关于财务信息系统建设方面存在问题:

财务人员对金蝶财务软件K3-V10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施:

财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训,同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系,获得其技术指导和支持。

(四)关于财务会计内部管理控制方面存在问题:

财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施:

财务部对重点客户核对销售货款,并书面确认核对结果。整改期限:

xx7月31日前整改责任人:

财务检查工作情况汇报范文第6篇

农业部办公厅关于组织开展全国农村财务管理专项检查调研的

通知

各省、自治区、直辖市农业(农牧、农村经济)厅(局、委、办),广东省财政厅:

为贯彻落实《农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见》(农经发〔2013〕6号,以下简称“四部委文件”)文件精神,切实抓好农村财务管理规范化建设,决定在全国范围内组织开展农村财务管理专项检查调研工作。现就有关事项通知如下。

一、检查调研重点

(一)四部委文件贯彻落实情况。包括是否联合相关单位转发四部委文件;贯彻落实四部委文件的具体举措、取得成效以及存在的问题;对继续加强和规范村级财务管理工作的政策建议等。

(二)农村财会基础工作开展情况。包括村集体经济组织是否在银行独立开设基本账户;是否统一制定财务操作流程并按流程运行;是否建立农村财务管理信息化平台;实行村级会计委托代理的村级组织是否在银行保留账户;村级组织会计核算财务管理的自主权是否充分保证;以及农村集体财务管理规范化建设工作开展情况等。

(三)农村审计工作开展情况。包括是否配备专门的审计机构和人员;审计人员和工作经费是否有保障;审计机构、人员配备与审计工作要求是否相适应;省级农业行政主管部门是否开始组织实施对农村审计人员的培训、资质认定、招录和解聘工作,以及统一核发审计证工作;是否开展日常财务收支等常规审计,是否开展村干部任期和离任经济责任、农村集体“三资”等专项审计,是否对集体土地征用补偿和涉农财政资金管理等方面进行重点审计,以及农村审计工作中的具体做法、经验、存在问题和下一步打算等。

(四)村级财务民主监督落实情况。包括民主监督机制是否建立,民主理财活动是否按程序进行;财务公开是否规范、及时,群众是否满意;民主评议是否进行,评议结果如何运用等。

(五)农村财会队伍建设情况。包括村级会计人员聘任上岗状况;村级会计人员工作补贴和待遇保障情况;乡镇从事村级财会工作人员工作素质能力及持证上岗如何;农村财会人员是否统一登记备案等。

二、检查调研方式和时间安排

此次农村财务管理专项检查调研采取县级自查、省级抽查和部级督查相结合的方式进行,各地要高度重视,积极予以配合和支持。

(一)县级自查阶段。4月至6月,各县级农村经营管理部门要积极组织安排自查,重点摸排,总结经验,找准问题,分析产生问题的原因,属于自身因素造成的要及时整改,属于其他原因的要说明情况,真正将农村财务管理各项工作落到实处。

(二)省级抽查阶段。7月至8月,各省级农村经营管理部门组织开展抽查,抽查要兼顾县、乡、村不同类型情况,并深入到乡村基层。对抽查中发现的好经验、好做法要及时总结予以推广;对发现的问题,要加大整改力度,指导地方落实纠正。省级抽查结束后,要形成抽查报告上报农业部。

(三)部级督导检查阶段。9月至10月,农业部经管司将抽调相关省(区、市)负责农村集体财务管理工作的同志组成联合督导检查组,统一组织对部分省份开展农村财务管理工作督导检查调研。

1.督导检查对象。根据各地农村财务管理规范化建设情况,结合县级自查和省级抽查情况,拟选定8个省(区、市),每个省按经济发展状况,选择不同类型的2个县(市),每个县(市)选择2个乡(镇),进行督导检查。

2.督导检查人员组成。督导检查组由农业部经管司和相关省(区、市)选派人员组成,拟分为4个督导检查组(分组名单届时下发),每个组督导检查2个省份。

3.督导检查报告。部级督导分省检查结束后,各督导组要形成督导检查报告。报告既要反映工作的成效,也要反映存在的问题,特别是要提出进一步推动和改进工作的相关政策建议。

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三、检查调研要求

(一)加强组织领导。各地经管系统要高度重视这次检查调研工作,根据有关要求组织好各阶段工作安排,认真搞好自查和抽查;按时准备相关材料,积极做好配合工作,为督导检查提供保障。督导检查组要服从督导检查工作的整体安排,在各组长带领下深入基层开展调研,各成员要顾全大局,保证时间,按要求参加并完成任务。

(二)强化工作指导。坚持检查和调研相结合,既要检查当前农村财务管理工作开展情况,又要就进一步加强和规范村级财务管理工作搞好调研,了解新情况、梳理新问题、摸索新办法,提出切实可行的政策建议,为下一步更好地开展工作奠定基础。

(三)及时上报检查调研报告。省级抽查调研报告要于8月30日前上报农业部经管司,部级督导调研报告要于10月25日前上报农业部经管司。省级抽查调研报告和部级督导调研报告在上报纸质报告的同时,也需报送电子文档,电子信箱:moa.afa@agri.gov.cn。

四、联系人及联系方式

农业部经管司农村财务会计处 包丁 黎阳

农业部办公厅 2014年4月21日

来源: http:///fg/detail535725.html

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