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财务部自查自纠报告范文
来源:盘古文库
作者:莲生三十二
2025-09-17
1

财务部自查自纠报告范文第1篇

一、存在问题

1、内部管理制度有待进一步完善。虽然在财务内部管理,健全内控制度工作方面做了管理和规划,但对照管理的规范化、科学化等方面还有许多不足之处,仍有待在下一步工作中不断地健全和完善。

2、工作主动性需进一步加强。“新系统”上线在即,主动对接还需进一步加强,科室与科室之间的协作仍需不断深入。

二、整改措施

财务科充分认识到了加强发展软环境建设的必要性、重要性和紧迫性,针对查找出的问题和不足,切实加强发展软环境建设,不断提高工作效率和工作质量,不断营造良好的 发展软环境。

1、加强领导,增强意识。财务科将进一步学习明确加强发展软环境建设的指导思想、工作目标和工作重点,确保优化发展环境各项工作责任到位、整改措施到位、任务落实到位。深入开展“四个一”活动,进一步增强大局意识、责任意识、服务意识,提高工作效率,争创一流工作。

2、真抓实干,拓宽思路。规范内部监管,优化内部财务控制环境,加强会计核算管理和财务监督检查,确保资金安全,有效预防各项风险。继续坚持资金使用计划及大额资金调度例会制度,坚持管理部按日对账,财务科按月对账。根据分中心总体业务安排,及时调度资金,确保各管理部放贷及支取的资金需求,保证资金安全无差错。

3.牢固树立大局意识,积极主动开展工作。坚持以科学发展观为指导,积极主动、创造性开展各项工作,充分利用现有人力资源,积极协调相关部门,增强工作主动性,有重点的创造性开展好工作。在市财政下达经费预算后,及时与分中心有关部门沟通,落实好经费支出计划,保证全年支出有序,避免前松后紧。严格执行经费预算管理,确保全面完成2011年全年经费预算指标。

4、开拓创新,推动发展。积极参与“新一代系统”的需求论证工作,保证分中心与市中心同步上线。做好对管理部有关人员进行“新系统”操作培训的准备,建立与“新一代系统”相适应的有关规章制度。

5、解放思想,提高效能。财务科会进一步解放思想,坚决克服满足现状、因循守旧、不愿创新的思想,在解放思想中真抓实干,在转变观念中破解难题,在服务大局中突破部门利益的局限,真正把解放思想体现在具体工作中,落实到解

决问题上,使流程更优化,管理更科学,服务更高效,形成优化发展软环境的强大动力,切实提高工作效率。

财务科全体人员会切实履行职责,针对查找出的薄弱环节,加强改进,狠抓落实,以“推进效能建设,创优发展环境”为主题,以“效率最高,服务最优”为目标,全面提升 行政效能、办事效能、服务效能,推动公积金财务工作又好又快发展。

财务科

财务部自查自纠报告范文第2篇

全面风险管理财务资产专业自查报告

2013年度对******公司财务资产专业全面风险管理工作是很重要的一年,更重要的是提高全体财会人员的辨识和处理风险的能力,增强风险意识,形成人人讲风险,人人识风险,人人防风险的良好氛围,把风险管理意识转化为自觉行动。现结合******公司财务科实际情况进行了自查,先情况将容易出现风险的报如下:

一、会计信息质量问题。严格执行《会计法》和国家其他有关财经法规,以及集团公司的各项财务管理规定,依法设置会计账簿,统一登记、核算各项经营活动,确保财务数据的真实、有效。及时编制各种财务报表,并在规定的时限内上报集团公司财务部。

二、岗位分工及轮岗问题。进行岗位分工,使不相容职务相互分离、相互制约,以明确责任权限,出纳岗位进行定期和不定期轮岗,防止舞弊现象发生,使各项业务事项得以有序进行。

三、资金的安全问题。资金收付通过结算中心办理,严格执行六签字制度,大额资金要经集团公司领导审批,不符合规定审批的资金支出,出纳不予办理。

四、税务问题。公司财务人员能够正确核算增值税、营业税等应缴税款,做到计提税金准确,基础资料完整,抵扣进项税及时、准确、完整。发票管理严格,每开具一次发票,须填写申请单,由公司领导

和财务负责人签字后,会计人员才会开发票。

五、财务科会计人员及时与相关业务单位核对往来账,摸清债权债务情况,并及时清理债权债务,提高公司的资金使用效率。

六、固定资产管理问题。为防止出现擅自进行固定资产的投资及报废处置,设置专门的会计人员核算固定资产,定期与安全生产科的设备管理人员进行核对。

******公司财务科

财务部自查自纠报告范文第3篇

根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神,结合我校的实际情况,就专项检查重点内容,学校收入管理、支出管理,自查汇报如下:

(一)收入管理

1.所有预算外收入全额解入财政专户,严格执行“收支两条线”管。

2.我校已经实行免费入学,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。

3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现象。

(二)支出管理

1.学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象。

2.学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购。

3.学校财务支出实行校长负责制,已经建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。

4.学校实行校务公开制度,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结算中心的报账员操办,职责明确。

5.不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。 加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办

财务部自查自纠报告范文第4篇

二、财务状况:根据安排,结合实际工作具体要求,我镇主要从以下几个方面着手进行了财务检查:

2、各种债权、债务情况:因各村集体经济相当薄弱,除年以前镇政府借用村集体资金 12.118161 元外,没有发生其他债权经济事项。全镇汇总的村集体现有债务总额 4417 元,其中包括原贵源村委会办公楼欠账 42300 元;原贵川村委会办公楼欠账 170000 元;村办公楼欠账 85000 元;原小溪村委会办公楼欠账 838 元;西村村西村至东太坑机耕路路基欠账53000 元。

4、财务公开情况:充分发挥了村务监督委员会监督作用。各村村务监督委员会成员由 3 人组成,每季度至少召开一次民主理财会,对财务收支进行审核监督,由财务人员对发生的

收支情况进行通报,解答群众提出的疑问,并将结果按时上墙公布,做到了至少每季度公开一次财务,按照“一票据一公开”,使村级财务公开的内容完整,程序规范,格式明了清晰。

三、存在的问题:

2、村务监督委员会的监督机制没有充分发挥作用。村务公开、民主管理工作不够到位。虽然建立了监督组织,但没有定期开展监督活动。以财务公开为重点的村务公开,在公开的内容、方式和时间上都与相关规定的要求有一定差距。个别村只单纯强调财务公开,而不注重资产资源处置上的公开,对集体发包事项、农村建设项目、强农惠农政策等方面的公开还不全面。

4、经济合同签订不规范。有些村对村集体的资产、资源的经营发包、租赁、产权转让、工程建设、土地承包流转等项目不重视合同签订,合同签订随意性大;个别的不按照民主程序,不公开、不进行招投标、不召开村民大会或村民代表会议讨论决定;有些合同要素不全、条款不明、权利和义务的规定不对等、不全面;有的甚至没有书面合同。

1、加强村干部廉洁自律和财经法规。组织村两委和村监委成员认真学_《蓝田镇农村集体三资管理制度》及其他关于村集体财务管理等文件,提高村干部法律和财经管理意识。

3、加强村级组织资产、资源管理。一是落实登记资产、资源台账,盘查固定资产,并要与财务账簿中固定资产相一致。二是按照“三资”管理的规定,做好资产、资源对外承包项目的发包、合同签订及结算兑现等程序手续工作,及时将集体的各项收入纳入设立的村级资金账户和进行财务结报,严禁私存、挪用,设账外账、小金库。

5、规范工程建设项目报批手续。严格按照县委及镇党委关于农村集体“三资”管理规定要求,做好工程建设项目的招投标、合同签订、预决算、验收等手续,5 万元以上项目必须报镇招投标中心组织招投标,5 万元以下可由村级安排组织简易招投标。

财务部自查自纠报告范文第5篇

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财务部自查自纠报告范文第6篇

一、认真学习,提高认识

我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件,统一思想,提高认识,强化财经纪律,不继提高财务人员的业务水平,并不断完善学校财务管理的各项制度。

二、成立领导小组工作

我校结合实际,成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。 组长: 黄仕锋(校长)

副组长: 李连声(副校长)

组员: 廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰

领导小组下设办公室,办公主任由李连声副校长兼任,统一协调和指导财务审计整改的各项工作。

三、整改措施

依据制度要求认真进行审计整改,自查自纠存在的问题,认真反思,找差距,寻原因。 通过认真组织小组成员查看 2008 年至 2011 年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的

现金日记账不存在任何问题,无需整改。

存在的一些问题是:

1、会计、出纳还没有取得从业资格证,正在学习争取;

2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、 报账员章、出纳章现象及附件不完善现象;

3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作,分块整改,现已全部整改完善。

总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的发展,要办好学校,首先要管理好财务,把有限的资金用在刀刃上。为此,在今后的工作中,我校将按上级主管部门的要求,严格执行各项财务管理制度,管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进行报账、公示,将财务开支情况在公示栏公布,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

德峨乡初级中学

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